您如何計算增值稅?出口貿易時

您如何計算增值稅?出口貿易時

👉🏻為什麼賣出口要交稅?

與國內銷售一樣,通過稅收進行的出口銷售需要繳納增值稅。此外,每年出口收入超過 180 萬泰銖的企業家必須在 30 天內按照稅法第 80/1 條使用 0% 的增值稅計算率向稅務局提交增值稅登記。

👉🏻如何計算增值稅?

可以看出,增值稅稅率是按0%計算的,即不徵稅。但並非在所有情況下在收取0%的情況下,即為出口業務辦理海關手續或向當局報告的情況。未經清關的出口將按7%的稅率徵收。

👉🏻增值稅註冊的出口企業家要做什麼?

增值稅登記出口經營者與一般增值稅登記經營者承擔相同的義務。履行以下職責:

- 開具稅務發票責任時簽發(稅點)。責任將在支付出口稅時發生。有保證並有擔保人

- 製作採購/銷售稅報告並依法申報產品

- 在下個月的 15 日之前提交增值稅申報表 (Phor.Phor.30)

申請退稅時運營商必須使用以下附加證據:

- 發票是顯示產品名稱、金額、產品價值等的發票。

- 裝箱單是出口商製作的顯示裝箱細節的文件,包括貨物的重量和數量。

- 發票中貨物的付款證明,如開立L/C(信用證)的證明等。如果無法出示這些證據,請使用銷售稅報告中的出口交易記錄、貨物報告、現金收入賬戶。或銷售帳戶

- 以經營者名義辦理貨物放行的貨物申報單複印件。

👉🏻如果不遵守,會受到什麼處罰?

- 如果您不製作稅務發票或製作但不發送給買家將被處以不超過 5000 泰銖的罰款或不超過 1 個月的監禁或兩者兼施並且還必鬚根據稅務發票支付兩倍增值稅的罰款。

- 未提交納稅申報表將被處以不超過 2,000 泰銖的罰款。

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